| ISBN/价格: | 978-7-5624-9934-3:CNY29.80 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 500000 |
| 题名责任者项: | 内部审计的作用机理和治理效果/.李嘉明著 |
| 出版发行项: | 重庆:,重庆大学出版社:,2016 |
| 载体形态项: | 180页:;+23cm |
| 提要文摘: | 本书从内部审计的由来与概念入手,全面阐述了内部审计的基本理论及最新发展,简要介绍了国内外内部审计的制度背景,结合公司治理理论对内部审计的作用机理与效果进行了深入的分析,对内部审计机构的设立动因、内部审计的开展方式和内部审计在公司治理中的效果进行了实证研究,并对我国内部审计实行现状提出了政策建议。 |
| 题名主题: | 内部审计 研究 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 李嘉明 著 |
| 记录来源: | CN 浙江省新华书店集团公司 20160808 |
| 记录来源: | CN SAUL 20171108 |